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审计处

1.负责对财政财务收支及其有关经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督。

2.对全面预算管理以及主要经济指标完成情况进行审计监督。

3.对财经法规的执行进行检查、监督和评价,对内控制度的健全性和有效性进行风险评估管理。

4.对经营管理活动进行预防性控制、检查性控制、纠正性控制和补偿性控制。

5.对经济合同、协议的签订进行审核,对合同的执行情况进行审计。

6.对重大投资项目实施检查和监督;开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行、对外投资等专项审计。7.配合外部审计机构对基建投资项目进行工程造价审计和竣工决算审计。

8.负责报送审计工作计划、审计报告等资料。

9.依据审计报告发出整改通知书,进行后续审计。

10.完成医院交办的其他审计工作。


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